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Tema 303, Listado de verificación sobre los errores comunes

Tax Topic 303

Antes de presentar su declaración, revísela y asegúrese de que ésta esté completa y correcta. El siguiente listado de verificación le puede ayudar a evitar errores comunes:

  • ¿Acaso consideró presentar su declaración de impuestos electrónicamente? Al presentar su declaración de impuestos electrónicamente, puede evitar muchos errores comunes, los cuales son corregidos por el programa de computadora. Dependiendo de sus ingresos, podría reunir los requisitos para utilizar el sistema de presentación electrónica gratis del IRS: Free File. Más información sobre el “e-file” y “Free File”está disponible en la página web del IRS.
  • ¿Escribió en la declaración en letra de molde y claramente, o a maquinilla, su nombre, número de Seguro Social y dirección incluyendo el código postal en la declaración? Nota: Si usted está casado pero presenta la declaración por separado, no incluya el nombre de su cónyuge en los campos designados para el nombre, dirección y número de Seguro Social en la declaración.
  • ¿Anotó los nombres y números de Seguro Social para usted, su cónyuge (si hacen una declaración conjunta), sus dependientes e hijos calificados para propósitos del crédito por ingreso del trabajo o el crédito tributario por hijos, exactamente como dichos nombres y números aparecen en las tarjetas de Seguro Social? Si ha habido algún cambio de nombre, asegúrese de comunicarse con la Administración del Seguro Social, accediendo http://www.ssa.gov/espanol o llamando al 1-800-772-1213.
  • ¿Marcó solo un estado civil para efectos de la declaración?
  • ¿Marcó las casillas apropiadas de exención para todos los dependientes reclamados por usted y anotó los nombres y números de Seguro Social exactamente como dichos nombres y números aparecen en la tarjeta de Seguro Social de cada persona?  ¿Indicó el número total de exenciones reclamadas?
  • ¿Anotó los ingresos, las deducciones y los créditos en las líneas correctas? ¿Son correctos los totales?
  • Si su declaración muestra una cantidad negativa, ¿la escribió entre paréntesis?
  • Si tomara la deducción estándar y marcó las casillas correspondientes que indican que usted o su cónyuge tienen 65 años de edad o más o es ciego, ¿anotó la deducción estándar correcta, utilizando la hoja de trabajo contenida en las instrucciones para el Formulario 1040 o en las instrucciones para el Formulario 1040A?
  • ¿Calculó correctamente el impuesto? Si utilizó las tablas de impuesto, ¿utilizó la columna correcta para su estado civil para efectos de la declaración?
  • ¿Firmó y fechó la declaración?  Si es una declaración conjunta, ¿acaso su cónyuge también firmó y fechó la declaración?
  • ¿Tiene un Formulario W-2 de cada uno de sus empleadores y adjuntó a su declaración la Copia B de cada Formulario W-2? Si tiene más de un empleo, combine los salarios y las retenciones de impuestos de todos los Formularios W-2 que reciba e informe esas cantidades en una sola declaración.
  • ¿Adjuntó cada Formulario 1099-R que muestra la retención del impuesto federal?
  • ¿Adjuntó a su declaración todos los anexos y formularios necesarios en secuencia de orden numérico según aparece en la esquina superior derecha?
  • ¿Utilizó la dirección postal correcta para enviar su declaración, la cual puede encontrar en el folleto de instrucciones correspondiente a su formulario de impuestos?
  • ¿Incluyó el sello postal correspondiente en el sobre?
  • Si adeuda impuestos, ¿incluyó un cheque o giro pagadero a “United States Treasury” (Tesoro de los Estados Unidos) con la declaración? ¿Escribió en el cheque o giro, su nombre, dirección, número de Seguro Social, número de teléfono donde nos podamos comunicar con usted durante el día, el formulario de impuestos que utilizó y el año tributario? Para información adicional, consulte el Tema 158
  • Si va a recibir un reembolso y solicitó depósito directo, ¿verificó los números de cuenta y de circulación o tránsito de su banco?
  • ¿Hizo una copia de la declaración firmada y fechada y de todos los anexos y documentos adjuntos para sus registros?

Algunos de los errores más comunes son:

  1. Números de Seguro Social omitidos o incorrectos.
  2. El impuesto anotado no concuerda con los ingresos tributables y el estado civil para efectos de la declaración indicado en la declaración.
  3. Errores de cálculo al determinar el ingreso tributable, la retención y pagos de impuestos estimados, el Crédito por Ingreso del Trabajo, la deducción estándar por tener 65 años o más o por ser ciego, la cantidad tributable de los beneficios de Seguro Social y el crédito por gastos del cuidado de menores y dependientes. Además, los números de identificación de los proveedores del cuidado de niños se omiten o están incorrectos.
  4. Retención y pagos de impuestos estimados se anotan en la línea incorrecta.
  5. Errores matemáticos, tanto de suma como de resta.

Es importante que revise la declaración completa, ya que algún error podría demorar la tramitación de la misma.

Page Last Reviewed or Updated: 12-Dec-2013